Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

  • Üniversitelerin tercihen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin bölümlerinin birinden mezun,
  • Holding Teftiş kurullarında, bağımsız denetim firmalarında ya da çok uluslu şirketlerin İç Denetim bölümlerinde 3-6 yıl deneyim sahibi,
  • Tercihen denetim sertifikaları sahibi (CIA, CFE vb.),
  • Süreç denetimi, hile/suiistimal denetimi, UFRS konularında tecrübeli,
  • Tercihen süreç tasarımı ve iyileştirmesi tecrübesi olan,
  • MS Office programlarına hakim, BT Süreçleri hakkında deneyim sahibi,
  • İyi derecede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisine sahip,
  • Problem çözme, analitik düşünme, sorgulama ve araştırma yeteneğine haiz,
  • Yurtiçi ve yurtdışı seyahati engeli bulunmayan,

İŞ TANIMI

  • İç denetim politika ve prosedürlerini oluşturmak ve güncellemek Yönetim Kurulunca belirlenen sıklıkta ve yöntemde denetim planını hazırlamak, onaya sunmak ve uygulamak.
  • Şirketin yönetmelik, prosedür ve iş akışlarının oluşturulması sırasında iç denetim açısından değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak, görev alacağı çalışmalarda, onaylı denetim planı kapsamında denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek; 
  • Denetim çalışmaları sırasında, kapsamda olan süreçleri gözden geçirerek denetlenen birimlerin veya şirketlerin risk yönetimi ve denetimini yapmak
  • Denetimler sırasında tüm çalışmalarını, İç Denetim Prosedürüne uygun olarak yürütmek; İç Denetimden Sorumlu YK Üyesi tarafından tebliğ edilen durumlarda veya denetim çalışmalarında tespit ettiği hususlar üzerine Yönetim Kurulu onayı sonrasında soruşturma açmak, inceleme başlatmak, soruşturmayı yürütmek; gerektiğinde dış kaynak sağlayıcı firmadan sertifikalı suistimal inceleme uzmanı desteği almak,
  • Görevini yerine getirirken elde ettiği bilgilere ilişkin gizlilik esaslarına uymak ve bilgilerin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlamak, İç denetim çalışmaları hakkında İç Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi aracılığı ile Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere asgari olarak yılda 2 kez (yılın ilk 6 aylık dönemi için Temmuz ayı içerisinde, yılın ikinci 6 aylık dönemi için izleyen yılın Ocak ayında) faaliyet raporu hazırlamak.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri